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繁峙縣人民檢察院2018決算公開
時間:2019-09-16  作者:  新聞來源:  【字號: | |

第一部分  概況 

一、本部門職責 

依照法律規定代表國家行使法律監督權,對山西省人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。 

1)受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首。 

2)對于公安機關、國家安全機關等偵查機關的案件進行審查,決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對偵查機關的立案、偵查活動是否合法實行監督。 

3)對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督。 

4)對于監獄、看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。 

二、機構設置情況 

繁峙縣人民檢察院內設五個部門,分別為辦公室、政治部、第一檢察部、第二檢察部及第三檢察部。 

  

第二部分  2018年度部門決算報表(見附件) 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

九、部門決算公開相關信息統計表 

  

第三部分  2018年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

2018年度收、支總計809.25萬元。與2017年相比,收、支總計增加209.01萬元,上升34.8%。主要原因是2018年度相較于2017年度司法改革增加了績效及員額內檢察官工資增加 

二、收入決算情況說明 

本年收入合計797.80萬元,其中:財政撥款收入754.86萬元,占比94.6%;其他收入42.95萬元,占比5.4%。 

三、支出決算情況說明 

本年支出合計688.68萬元,其中:基本支出688.68萬元,占比100%;項目支出0萬元。 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

2018年度財政撥款收、支總計754.86萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計增加154.63萬元,上升25.76%。主要原因是2018年度相較于2017年度司法改革增加了績效及員額內檢察官工資增加 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

(一)財政撥款支出決算總體情況 

2018年度財政撥款支出645.73萬元,與2017年相比,財政撥款支出增加45.49萬元,上升7.58%。主要原因是2018年度人員經費和公用經費均增加。其中,人員經費391.60萬元,占比60.64%,比2017年減少8.13萬元,下降2.03%,日常公用經費254.14萬元,占比39.36%,比2017年增加104.27萬元,上升69.57%。 

(二)財政撥款支出決算具體情況 

2018年度我院公共安全支出615.39萬元,用于保障各項檢察業務工作的開展需要。其中,行政運行(檢察)支出為383萬元,一般行政管理事務(檢察)支出為232.39萬元。較2017年決算增加93.56萬元,上升17.91%,主要原因為2018年度相較于2017年度司法改革增加了績效及員額內檢察官工資增加 

六、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明 

2018年度,三公經費財政撥款支出決算為13.36萬元,完成預算的83.5%其中:公務用車購置及運行費支出決算13.36萬元,占比100%,與上年持平。 

七、其他重要事項情況說明 

(一)機關運行經費支出情況說明 

2018年本部門機關運行經費支出254.14萬元,比2017年增加94.72萬元,增加59.39%。主要原因是12309裝修改造。 

(二)政府采購情況說明 

2018年度,我院政府采購支出12.86萬元,用于支付書記員工資。 

(三)國有資產占用情況說明 

截至2018年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中執法執勤用車8輛。單價50萬元(含)以上的通用設備0套,單價100萬元(含)以上專用設備0套。 

(四)預算績效情況說明 

2018年度,我院無實行績效目標管理的項目,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。 

(五)其他需要說明的事項 

  

第四部分  名詞解釋 

部門應當按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業名詞進行解釋。(以下模板僅供參考,以單位實際為準) 

財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預 

算資金。 

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動 

取得的收入。 

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動 

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收 

入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到 

本年按有關規定繼續使用的資金。 

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 

務而發生的人員支出和公用支出。 

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

八、三公經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

  

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